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安全隐患排查治理台账

隐患逐条登记:部位、类型、等级、措施、期限与复查人,「发现 → 整改 → 复查」闭环,按月打印 A4 台账。

填写记录按制式台账逐栏填写,一次记一条

记录日历切换月份查看各月填写情况

已填记录误录可删除,翻月查看历史

安全隐患排查治理台账怎么填写(共 6 步)

  1. 填排查部位(写具体位置,如 2 号车间冲压区、成品库)
  2. 选隐患类型与等级(一般 / 较大 / 重大)
  3. 写隐患描述:部位 + 现象 + 可能后果
  4. 写整改措施:谁做、怎么做、何时完成;重大隐患写临时管控
  5. 选状态(已整改 / 整改中 / 已上报主管部门),按需填整改期限
  6. 填排查人;整改完成后由复查人核对签字销案,点「记一笔」

逐栏填写说明

填写项怎么填、注意什么
日期排查发现隐患的日期;补记历史记录可展开日历挑日期
排查部位写具体位置(车间/设备/库房/部位),不要只写「全厂」
隐患类型按消防 / 电气 / 机械 / 高处 / 中毒窒息 / 物体打击 / 车辆伤害选
隐患等级拿不准按「是否可能直接造成人身伤害」判断,重大隐患宁报高不报低
隐患描述部位 + 具体现象 + 可能后果,三者写全才算说清
整改措施写明做什么、谁做、何时完成;只写「已处理」无法销案
整改期限一般隐患建议 3~7 日;需外委或采购的按实际工期填
状态已整改 / 整改中 / 已上报主管部门;未销案的下次排查继续跟踪
排查人填实际发现隐患的人(班组长、设备员、安全员)
复查人整改完成后由他人核对签字;自己查自己改说服力弱
备注复查结果、上报时间与接收部门、整改期间的临时管控措施

填写频次与保存

日常巡查随手记 + 每周专项排查 + 每月综合检查;一般隐患限期 3~7 日整改并复查销案,较大与重大隐患立即管控并按规定上报。

检查时主要看什么

  • 每条隐患是否都有措施与结果(只有问题没有措施=未闭环)
  • 未销案的隐患有没有持续跟踪
  • 重大隐患是否有上报记录与临时管控措施

常见错误(会被检查指出的写法)

  • 隐患描述空泛(「设备存在隐患」),看不出是什么问题
  • 只写「已处理」,看不出整改动作与责任人
  • 复查人与排查人长期同一人

安全隐患排查治理台账有哪些内容

完整的隐患排查治理台账由四件套组成,实务中可以用一张台账串起来:

环节记什么本表对应
排查计划排查频次、区域、重点检查项、责任人(日巡查 / 周专项 / 月度综合)按频次逐条记录即可
隐患记录部位、类型、等级、现象与可能后果排查部位 / 隐患类型 / 等级 / 隐患描述
整改跟踪整改措施、责任人、期限、临时管控整改措施 / 整改期限 / 状态
复查验收复查人、复查结果、是否销案复查人 / 备注(复查结果)

很多单位的台账只有前两件——记录了一堆隐患,但看不到整改与复查,这类台账在检查时会被直接认定「未闭环」。

台账怎么做才经得起查

三句话:隐患描述要具体(写「2 号车间冲压机防护罩固定螺栓缺失」而不是「设备存在隐患」)、整改措施可验证(写「3 日内更换紧固螺栓并加装防松垫,2026-09-24 前完成」而不是「尽快修复」)、复查有签字(由不同的人核对,自己查自己改说服力弱)。另外一条经验:把「日常巡查随手记」和「周专项排查」都用本表记,只是频次不同——这样台账自然是连续的,不用另做汇总。

一般、较大、重大隐患怎么分级

等级判断口径处置要求
一般隐患能当场或短期内整改、危害较小限期整改(常见 3~7 日)并复查销案
较大隐患需要一定投入或专业整改,有明确危害后果制定整改方案,明确责任人、期限与资金
重大隐患可能造成人员伤亡或较大财产损失,如临边无防护、有限空间作业无检测立即停止相关作业、设置警戒与临时管控,按规定上报主管部门并挂牌督办

拿不准时按「是否可能直接造成人身伤害」判断,宁可报高不报低。重大隐患未上报、未采取临时管控,是检查与事故调查中最容易被追责的点。

隐患排查治理台账保存几年

常见口径是至少保存 3 年(部分地区要求 5 年,涉及重大隐患与事故的记录应长期保存至整改复查完毕后随安全档案留存)。具体以当地应急管理部门要求为准。用本工具填写按月归档,月底或检查前一键打印,历史月份随时可以补打。

和「双重预防机制」是什么关系

双重预防机制 = 风险分级管控 + 隐患排查治理。风险管控是「事前」把风险识别出来、分级、定管控措施;隐患排查是「事中」检查措施有没有失效。本表对应的是后半段(隐患排查治理);前半段的风险清单(危险源辨识与分级、管控措施、责任人)通常是另一份文件或看板。应急管理部对小微企业的口径很明确——「简便、易行、实用、管用」,不必堆砌复杂表格,关键是隐患有闭环、风险有清单。部分省份要求把隐患数据接入地方清单制或双控信息化系统,以当地要求为准。

依据与适用范围

本表依据《中华人民共和国安全生产法》关于生产安全事故隐患排查治理制度的要求,并参照各地双重预防机制建设规范编制。适用范围:工厂、工地、门店、物业、仓储等生产经营单位;养老机构等特定行业另有行业口径,本站另有《养老机构安全隐患排查及整改记录表》。具体要求以当地应急管理部门规定为准

相关:安全生产台账要备哪些(清单与填写要点)

打印范本A4 版式,签字后即可归档

安全隐患排查治理台账打印范本(A4 格式,示例数据)
上图是本工具「打印当月台账」的实际输出(示例数据):表头带单位名称与月份,表尾印填写规范与签字栏, 打印出来手写签字就能直接交检查。

常见问题

安全隐患排查治理台账怎么做?

按「排查 → 整改 → 复查」三段落记:日常巡查随手记、每周专项排查、每月综合检查,隐患写到具体部位与现象,整改措施写明责任人与期限,复查后签字销案。关键是闭环——记录了一堆隐患但看不到整改结果的台账,检查时会被认定未闭环。

台账有哪些内容?

完整台账由四件套组成:排查计划(频次、区域、责任人)、隐患记录(部位、类型、等级、描述)、整改跟踪(措施、责任人、期限、临时管控)、复查验收(复查人、结果、是否销案)。本表把四件套串成一条条记录,省去另做汇总。

一般隐患和重大隐患怎么分?

看是否可能直接造成人身伤害:临边无防护、有限空间作业无检测、消防设施整体失效等属重大隐患,要立即停止相关作业、设置警戒与临时管控并按规定上报;螺栓松动、通道堆物等属一般隐患,限期 3~7 日整改并复查销案。拿不准时宁报高不报低。

安全隐患台账保存几年?

常见口径至少保存 3 年(部分地区要求 5 年),涉及重大隐患与事故的记录应保存至整改复查完毕后随安全档案留存。以当地应急管理部门要求为准;本工具按月归档,可随时补打历史月份。

和小微企业「双重预防机制」是什么关系?

双重预防机制 = 风险分级管控(事前)+ 隐患排查治理(事中)。本表对应后半段;前半段的风险清单(危险源辨识、分级、管控措施、责任人)通常是另一份文件或看板。应急管理部对小微企业的口径是「简便、易行、实用、管用」,重点在闭环而不在表格形式。

隐患一直整改不了怎么办?

如实体现进展:写明卡在哪一环(等配件、等厂家、等资金)、已采取的临时管控、下一步计划与新的期限,并保持「整改中」持续跟踪。切忌把没整改的写成「已整改」——一旦发生事故,虚假记录会加重责任。

多久排查一次?

通行做法是「日巡查 + 周专项 + 月综合」:班组日常巡查随手记录,安全管理人员每周组织一次专项排查(消防、用电、机械等轮换),每月由主要负责人汇总研究。部分行业与地方有明确频次要求,以当地规定为准。

排查人和复查人可以是同一个人吗?

最好分开。自己查自己改的记录说服力弱,检查时容易被追问;由安全员、设备主管或负责人交叉核对并签字更稳妥。人员少的企业至少做到「整改执行」与「复查确认」不是同一人。

要不要把隐患数据接入政府系统?

部分省份要求企业通过地方清单制管理系统或双控信息化平台上报隐患数据(如四川安全码等),这类要求以当地应急管理部门通知为准。本表是单位内部台账,两者可以并行:平台上报 + 内部台账留痕。

这个表有强制要求吗?

《安全生产法》要求生产经营单位建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度、如实记录隐患排查治理情况。表样各地不一,本表按行业通行口径编制,具体要求以当地应急管理部门规定为准。